商貿(mào)委內(nèi)審工作方案

時間:2022-07-30 11:25:22

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為加強商貿(mào)委黨風(fēng)廉政建設(shè),規(guī)范企業(yè)財務(wù)收支行為,提高經(jīng)濟(jì)效益和資金使用效率,維護(hù)穩(wěn)定,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)2012年商貿(mào)工作目標(biāo)要求,現(xiàn)制定本年度內(nèi)審工作方案,具體如下:

一、主要任務(wù)

圍繞商貿(mào)工作重點,以機(jī)關(guān)和企業(yè)財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益審計為核心,內(nèi)部控制制度為重點,全面客觀反映企業(yè)的經(jīng)營活動和財務(wù)狀況。

(一)認(rèn)真開展效益審計。主要是縣豐市肉食品有限責(zé)任公司、賓館有限責(zé)任公司2011年經(jīng)濟(jì)效益審計,全面反映企業(yè)經(jīng)營情況,檢查財務(wù)收支的合法性、真實性,檢查各種補貼支出情況,有無亂支行為現(xiàn)象;檢查財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,重點檢查有無“小金庫”、公款私存和帳外帳,各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī),有無違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費等行為。

(二)做好資金使用效率審計。主要是縣豐裕棉業(yè)和豐特有限責(zé)任公司租賃費是否全額及時收繳,檢查資金使用情況,著重檢查是否把有限資金優(yōu)先于職工“兩金”的上繳以及資金使用合法性、真實性。

(三)檢查內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。一是檢查內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況,財務(wù)管理和會計核算的內(nèi)部牽制制度、財務(wù)審批制度、票據(jù)管理制度、重大經(jīng)濟(jì)事項決策制度、專項資金的管理制度、財務(wù)檢查監(jiān)督制度和內(nèi)部審計制度的建立健全和執(zhí)行情況。二是檢查票據(jù)的管理、使用情況,審查是否建立相應(yīng)的票據(jù)管理制度,檢查出納與印鑒管理、票據(jù)申領(lǐng)與使用等不相容職務(wù)是否分離,是否落實專人負(fù)責(zé)對票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷管理,相關(guān)資金是否及時足額入賬等。

二、審計對象

內(nèi)審對象是商貿(mào)資產(chǎn)運營有限公司和所屬企業(yè),主要是審計上一年度經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支的合法性、真實性,對本年度的經(jīng)營情況和財務(wù)收支每半年審計一次。但鑒于各企業(yè)目前經(jīng)營狀況不同,審計的側(cè)重點也各不相同,重點是縣豐市肉食品有限責(zé)任公司、賓館有限責(zé)任公司2011年度的經(jīng)濟(jì)效益審計。

三、時間安排

(一)2月底至3月初對商貿(mào)資產(chǎn)運營有限公司財務(wù)收支進(jìn)行審計;

(二)3月份對豐羽禽業(yè)有限主任公司經(jīng)營和財務(wù)狀況進(jìn)行審計;

(三)3—4月份對縣豐市肉食品有限責(zé)任公司、賓館有限責(zé)任公司2011年度經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計;

(四)4月份對縣豐裕棉業(yè)和豐特有限責(zé)任公司租賃費是否收繳及資金使用情況進(jìn)行審計;

(五)5月份對豐寶化工股份有限責(zé)任公司經(jīng)營和財務(wù)狀況進(jìn)行審計;

(六)7-8月對商貿(mào)資產(chǎn)運營有限公司及所屬企業(yè)上半年經(jīng)營狀況,財務(wù)收支合法性和真實性進(jìn)行審計:

(七)9-10月份對所屬企業(yè)的內(nèi)部控制制度的建立健全以及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;對縣豐市肉食品有限責(zé)任公司生豬定點屠宰專用票據(jù)申領(lǐng)、使用以及繳銷和資金是否及時足額入賬進(jìn)行檢查。

四、工作要求

1、組織領(lǐng)導(dǎo)。在商貿(mào)委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,成立由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長內(nèi)審工作小組,按照制定的工作方案要求,突出重點,注重實效,扎扎實實地做好內(nèi)審工作。各科室要積極做好配合工作,確保內(nèi)審工作的順利進(jìn)行、內(nèi)審任務(wù)的圓滿完成。

2、認(rèn)真總結(jié),完善提高。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,要根據(jù)問題的大小,分別進(jìn)行整改提高,情節(jié)嚴(yán)重的及時向相關(guān)部門進(jìn)行通報,依法追究其行政責(zé)任和刑事責(zé)任;工作中要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,既要發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,落實整改措施,完善工作制度,促進(jìn)規(guī)范管理,又要總結(jié)內(nèi)審工作自身的經(jīng)驗和不足,不斷完善和提高我委內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平。

3、紀(jì)律要求。在審計中,工作人員要廉潔高效,認(rèn)真履行職責(zé),不得接受受審企業(yè)饋贈的禮品、購物卷、現(xiàn)金等,工作時一般不在企業(yè)用餐,因工作需要必須用餐的一律用工作餐,標(biāo)準(zhǔn)與職工同等;要保守企業(yè)商業(yè)秘密;審計信息的必須在會議研究同意后,同一口徑對外。在工作中,違反規(guī)定,特別是接受企業(yè)各種饋贈的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行嚴(yán)肅查處。