小金庫專項治理自查工作報告

時間:2022-01-04 08:54:25

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小金庫專項治理自查工作報告

一、高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)

今年年初,我辦召開了主任辦公會議,要求全體工作人員貫徹落實上級文件,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫專項治理工作,明確“小金庫”治理工作是踐行群眾路線教育實踐活動,加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措,自查自糾工作要做到不流于形式、不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和按要求解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。根據(jù)文件要求,我辦8月26日至9月3日進行自查自糾工作,成立了由主任為組長,副主任為副組長及成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)辦公室,辦公室主任由同志兼任,負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)工作,以確保治理工作取得的實效。

二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機制

(一)通過深入自查自糾,我辦均按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,始終把抓好財務(wù)管理作為本單位反腐倡廉的重要工作來抓,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)立單獨賬戶。

(二)我辦沒有執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán),財務(wù)管理全部納入縣會管中心帳目統(tǒng)一管理,本單位使用的票據(jù)由專門人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷,從無設(shè)置帳外和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

(三)我辦制定事務(wù)公開欄,公開辦事程序、項目、項目資金,嚴(yán)格實行“陽光作業(yè)”,同時加強扶貧資金、工程項目資金運行的監(jiān)管力度,對專項資金專戶儲存、專款專用,無擠占、挪用、截留,實行財務(wù)收支兩條線和推行政府采購制度等項規(guī)定,項目資金堅持“預(yù)算開支、集體審定、一支筆審批”的原則,采購設(shè)備及辦公用品達5000元以上的一律報縣采購辦統(tǒng)一購買。堅持主任辦公會議決定,不搞個人說了算。

(四)財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)報銷審批制度執(zhí)行,報銷人員認(rèn)真填寫報銷單,需部門負(fù)責(zé)人簽名及單位蓋章,杜絕坐支行為,嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查自糾,我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”行為。