財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案的報告
時間:2022-07-16 05:05:00
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各位代表:
現(xiàn)在,我受市人民政府的委托,向大會報告*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和*年財政預(yù)算草案,請予審議。并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、*年財政預(yù)算執(zhí)行情況
*年,是我市實施追趕式發(fā)展的起跳之年。在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,全市上下牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,積極應(yīng)對國家宏觀調(diào)控,凝心聚力,克難攻堅,全面完成了市十二屆人大第二次會議確定的各項財政任務(wù)。
(一)全市財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1、全市財政收入完成72323萬元,占預(yù)算的100.03%,比上年實績增加16765萬元,增長30.2%。其中:地方一般預(yù)算收入27258萬元,比上年實績增加1504萬元,同口徑增長25.9%;上劃中央收入22975萬元,同口徑增長21%;基金預(yù)算收入13560萬元,增長118.9%;出口退稅免抵調(diào)8530萬元。
2、全市財政支出實現(xiàn)64990萬元,占調(diào)整預(yù)算的92.1%,比上年實績增加12553萬元,增長23.9%。其中:基建支出602萬元;企業(yè)挖潛改造支出401萬元;科技三項費用支出644萬元;農(nóng)業(yè)支出4495萬元;文教科衛(wèi)事業(yè)費支出19572萬元;撫恤和社保支出2933萬元;行政管理支出16102萬元;城市維護(hù)費支出1469萬元;專項支出571萬元;其他支出3100萬元(含村級三項資金1512萬元,上級追加556萬元,辦案經(jīng)費、征收部門經(jīng)費、住房公積金等1032萬元);政府性基金支出15101萬元(含社?;?757萬元,土地出讓金4001萬元,上級追加等2343萬元)。
3、預(yù)計全市財政平衡情況:地方一般預(yù)算收入a27258萬元,基金預(yù)算收入13560萬元,稅收返還收入9022萬元,所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助收入1041萬元,出口退稅基數(shù)返還1385萬元,上級追加支出指標(biāo)7617萬元,上級補(bǔ)助10498萬元,調(diào)入資金5577萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5430萬元,合計全市可用資金81388萬元;全市財政支出64990萬元,上解支出10657萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年5612萬元;收支相抵,當(dāng)年結(jié)余129萬元。
(二)市級財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1、市級財政收入完成30666萬元,占預(yù)算的113.2%,比上年實績增加10422萬元,增長51.5%。其中:地方一般預(yù)算收入12345萬元,比上年增長18.9%;上劃中央收入4605萬元,比上年增長28.1%;基金預(yù)算收入13560萬元,比上年增長118.9%;出口退稅免抵調(diào)156萬元。
2、市級財政支出實現(xiàn)45438萬元,占調(diào)整預(yù)算的93.6%,比上年實績增加10419萬元,增長29.8%。其中:基建支出602萬元;企業(yè)挖潛改造支出401萬元;科技三項費用支出644萬元;農(nóng)業(yè)支出3355萬元;文教科衛(wèi)事業(yè)費支出7423萬元;撫恤和社保支出1584萬元;行政管理支出13236萬元;城市維護(hù)費支出969萬元;專項支出541萬元;其他支出1588萬元(含上級追加556萬元,辦案經(jīng)費、征收部門經(jīng)費、住房公積金等1032萬元);政府性基金支出15095萬元(含社?;?757萬元,土地出讓金4001萬元,上級追加等2337萬元)。
3、預(yù)計市級財政平衡情況:按照現(xiàn)行財政體制計算,市級全部可用資金45526萬元(包括上級追加支出指標(biāo)、上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等),財政支出45438萬元。收支相抵,當(dāng)年結(jié)余88萬元。
由于上下級財政決算工作還需要一段時間,現(xiàn)在報告的預(yù)算收支執(zhí)行情況反映的是預(yù)計完成數(shù)。待決算正式編成后,再向市人大常委會報告。
(三)人大《決定》貫徹落實情況
根據(jù)市十二屆人大二次會議的授權(quán),*年3月,市人大常委會第八次會議作出了《關(guān)于審議〈加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政扶持力度,逐步調(diào)整稅收分成比例的議案〉的決定》?!稕Q定》要求市政府要按照“總體規(guī)劃、分段實施、逐步到位”的方法,逐步加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的扶持力度。對此,市政府高度重視,并采取積極措施,認(rèn)真貫徹落實《決定》精神。
1、加大了財政轉(zhuǎn)移支付力度。一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)公教人員兌現(xiàn)國標(biāo)調(diào)資所需資金474萬元,市財政給予了全額補(bǔ)助。二是針對今年農(nóng)業(yè)稅稅率由7%調(diào)減為4%的新情況,政府高度重視。一方面,千方百計向上爭取,使我市不僅擠進(jìn)了省財政補(bǔ)助的“籠子”,而且爭取到了95%的最高補(bǔ)助;另一方面,為幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)徹底解決因農(nóng)業(yè)稅降點而帶來的財力缺口問題,對其余的5%部分由市財政拿出126萬元,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予了足額補(bǔ)助。三是年終市財政將擠出280萬元,以人均財力為主要依據(jù),按照公正、公平的原則,對困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予年終補(bǔ)助。[Page]2、加大了財政專項資金投入力度。為扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大項目的實施,市財政先后調(diào)度資金,對開發(fā)區(qū)、天山、臨澤、八橋等地的重大項目給予了扶持;為加快建立農(nóng)村社會保障體系,最大程度地關(guān)心農(nóng)村弱勢群體,市財政安排316萬元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生方面的投入;為進(jìn)一步增加對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展的投入,市財政先后幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取到上級各類專項資金7343萬元,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展注入了活力。
3、加大了資金調(diào)度力度。按照《決定》的要求,我們對財力狀況較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn),堅持按序時進(jìn)度撥付往來資金;對財力狀況較差的鄉(xiāng)鎮(zhèn),盡最大努力保證其公教人員工資、民政優(yōu)撫經(jīng)費、村級三項資金的及時足額撥付。
今后,市政府將繼續(xù)按照《決定》要求,以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,積極創(chuàng)造條件,進(jìn)一步抓好《決定》的貫徹落實。今年將在適當(dāng)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成比例的同時,做好新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制的調(diào)研、測算和制定工作,確保《決定》精神得到全面落實。
*年,盡管我市在組織財政收入上受到農(nóng)業(yè)稅降低稅率等稅收政策的影響,在實現(xiàn)收支平衡上受到兌現(xiàn)調(diào)資政策等剛性增支因素的影響,全市財政收入依然完成了既定目標(biāo),財政收支仍然實現(xiàn)了基本平衡。同時,我們也應(yīng)該清醒地看到,目前我市財政還存在一些較為突出的困難和問題。一是由于基金與收費占財政收入的比重較高,政府實際可支配財力增長緩慢。二是由于可用財力十分有限,面對執(zhí)行調(diào)資等各項增支政策,面對保穩(wěn)定、促發(fā)展等支出需求,面對進(jìn)一步加大對困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶持力度,市財政還顯得力不從心。
二、*年財政預(yù)算草案
*年,是我市實施追趕式發(fā)展的跨越之年。財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹市委八屆十次全會精神,緊緊圍繞“百十”目標(biāo),進(jìn)一步深化財稅改革,堅持依法理財,強(qiáng)化收入征管,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會事業(yè)全面進(jìn)步。
根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展計劃及上述指導(dǎo)思想,*年全市及市級財政預(yù)算草案如下:
(一)全市財政收支預(yù)算安排
1、全市財政收入力爭10億元。其中,地方一般預(yù)算收入30230萬元,同口徑增長32.7%。地方一般預(yù)算收入分部門目標(biāo)是:
(1)國稅部門9443萬元,增加2448萬元,增長35%。其中:增值稅25%部分9293萬元,增長35%;企業(yè)所得稅40%部分150萬元,增長35%。
(2)地稅部門14634萬元,增加3824萬元,增長35%。其中:地方工商稅收11507萬元,增長33%;所得稅40%部分1799萬元,增長33%;教育費附加1328萬元,增長65%。
(3)財政部門6153萬元。其中:契稅1035萬元,增長40%;罰沒收入2318萬元,增長40%;行政事業(yè)性收費2500萬元;專項收入300萬元。
2、全市財政支出預(yù)算62617萬元,比上年預(yù)算增加16506萬元。其中:基建支出400萬元;企業(yè)挖潛改造支出800萬元;科技三項費用支出110萬元;農(nóng)業(yè)支出3613萬元;文教科衛(wèi)事業(yè)費支出20414萬元;撫恤和社保支出3816萬元;行政管理支出12456萬元;城市維護(hù)費支出1198萬元;專項支出1340萬元;其他支出2091萬元;政府性基金支出15479萬元;總預(yù)備費900萬元。
(二)市級財政收支預(yù)算安排
1、市級地方一般預(yù)算收入為15380萬元,比上年同口徑增長31.2%。分部門情況是:
(1)國稅部門1785萬元,增加463萬元,增長35%。其中:增值稅25%部分1635萬元,增長35%;企業(yè)所得稅40%部分150萬元,增長35%。
(2)地稅部門8074萬元,增加2197萬元,增長37%。其中:地方工商稅收6145萬元,增長33%;所得稅40%部分601萬元,增長33%;教育費附加1328萬元,增長65%。
(3)財政部門5521萬元。其中:契稅403萬元,增長40%;罰沒收入2318萬元,增長40%;行政事業(yè)性收費2500萬元;專項收入300萬元。
2、按照當(dāng)年財政收支平衡的原則,市級財政支出在可用財力內(nèi)安排,支出預(yù)算43056萬元,比上年預(yù)算增加13304萬元。其中:基建支出400萬元;企業(yè)挖潛改造支出800萬元;科技三項費用支出110萬元;農(nóng)業(yè)支出2818萬元;文教科衛(wèi)事業(yè)費支出7609萬元;撫恤和社保支出2676萬元;行政管理支出9581萬元;城市維護(hù)費支出843萬元;專項支出1340萬元;其他支出600萬元;政府性基金支出15479萬元;總預(yù)備費800萬元。[Page]根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定,各級人代會通過本級預(yù)算。*年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算由市代編,今后將根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會通過的預(yù)算進(jìn)行考核。
三、積極進(jìn)取奮力拼搏
努力完成*年預(yù)算任務(wù)
*年財政任務(wù)十分艱巨。面對當(dāng)前的財政形勢,我們將進(jìn)一步弘揚(yáng)艱苦奮斗、敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神,進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)勇于進(jìn)取、頑強(qiáng)拼搏的作風(fēng),認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實實地做好各項工作。
(一)以加快發(fā)展為目標(biāo),強(qiáng)勢推進(jìn)財源建設(shè)。
按照發(fā)展是第一要務(wù)的方略,加大招商引資力度,加快財源建設(shè)步伐。一是通過正確把握和運用財稅政策,完善招商引資扶持機(jī)制,促進(jìn)引資規(guī)模的擴(kuò)大和引資質(zhì)量的提高。二是通過包裝、盤活現(xiàn)有公有資產(chǎn),加快事業(yè)單位改制步伐,加大存量資產(chǎn)運營和變現(xiàn)力度,吸引更多資金用于重點工程和項目建設(shè)。三是通過政府引導(dǎo),突出支持區(qū)帶園建設(shè)和規(guī)模工業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和企業(yè)規(guī)模壯大,提高全市經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)態(tài)。
(二)以完成收入為重點,加大征收管理力度。
按照鎖定目標(biāo)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、爭取主動的要求,強(qiáng)化各項收入征管。一是加強(qiáng)征收部門之間的聯(lián)系與協(xié)作,及時研究解決收入征管中出現(xiàn)的新情況、新問題。二是在大稅小稅齊抓的基礎(chǔ)上,突出抓好重點行業(yè)、重點稅種和重點收入大戶的征收管理,切實做到應(yīng)收盡收。三是切實加強(qiáng)對組織收入工作的領(lǐng)導(dǎo),層層分解收入指標(biāo),制定獎懲辦法,加大考核力度,確保財政收入穩(wěn)定增長。
(三)以科學(xué)統(tǒng)籌為標(biāo)準(zhǔn),不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
按照公共財政體系的原則,堅持有所為有所不為,明確界定財政供給范圍,區(qū)別輕重緩急,做到統(tǒng)籌兼顧與突出重點相結(jié)合,調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是處理好“三個關(guān)系”,即全面發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系、加速發(fā)展與協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)系、可持續(xù)發(fā)展與眼前發(fā)展的關(guān)系。二是落實好“三個保障”,即保障正常運轉(zhuǎn)、保障社會穩(wěn)定、保障重點建設(shè)。三是體現(xiàn)好“三個傾斜”,即向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜,促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展;向弱勢群體傾斜,促進(jìn)社會和諧發(fā)展;向困難部位傾斜,縮小各地發(fā)展差距。
(四)以科學(xué)理財為抓手,努力加強(qiáng)財政監(jiān)管。
按照“預(yù)算統(tǒng)編、國庫統(tǒng)付、采購統(tǒng)辦”的思路,進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和透明度;進(jìn)一步完善政府采購制度,健全監(jiān)督機(jī)制,使政府采購工作再上新臺階;進(jìn)一步推行國庫集中支付,完善各項配套改革;進(jìn)一步加大事業(yè)單位轉(zhuǎn)制過程中的公有資產(chǎn)管理力度,確保公有資產(chǎn)安全,防止公有資產(chǎn)流失;進(jìn)一步完善財政資金管理辦法,切實加強(qiáng)財政稽查工作,逐步建立財政資金績效評價體系,提高資金使用效益;進(jìn)一步牢固確立過緊日子的思想,從嚴(yán)控制一般性支出,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象,集中有限資金保工資發(fā)放,保正常運轉(zhuǎn),保重點需要。
各位代表、各位同志:新的一年,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的法律監(jiān)督下,依靠社會各界的大力支持,堅定信心,奮力拼搏,為實現(xiàn)“百十”目標(biāo),促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)全面發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。